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2025年审计科年终工作总结
2025年,审计科在单位党委的坚强领导下,深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》及上级主管部门要求,紧密围绕单位年度中心工作,以“防风险、促规范、强管理、增效益”为目标,统筹推进常规审计与专项审计,深化审计整改跟踪,加快数字化转型步伐,强化队伍能力建设,全年累计完成审计项目68项(含后续跟踪),提出审计建议217条,推动完善制度32项,促进增收节支约1260万元,审计监督效能显著提升,为单位高质量发展提供了有力保障。现将本年度主要工作情况总结如下:
一、聚焦主责主业,审计监督广度与深度双提升
(一)常规审计精准发力,筑牢规范管理底线
1.财务收支
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