- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2025年审计专员工作总结暨下一步工作计划
一、2025年度主要工作完成情况
(一)聚焦主责主业,扎实推进常规审计与专项审计
全年共完成审计项目52个,其中常规审计38个(覆盖15家分子公司及总部8个核心业务部门),专项审计14个(含经济责任审计5项、投资后评价3项、信息系统审计2项、采购与销售循环专项审计4项),审计覆盖率达100%,较2024年提升15%。通过审计累计发现问题217项,提出管理建议136条,推动整改完成201项(整改率92.6%),督促修订/新增管理制度28项,挽回或避免经济损失约1200万元。
在常规审计中,重点围绕“资金安全、流程合规、效益提升”三条主线
原创力文档


文档评论(0)