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2025审计学自考真题及答案深度阐释

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在进行审计计划时,以下哪项不是审计计划的主要内容?()

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.确定审计方法

D.确定审计报告格式

2.在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的原则?()

A.独立性

B.客观性

C.公开性

D.完整性

3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常用的风险评估方法?()

A.审计抽样

B.审计调查

C.审计分析

D.审计测试

4.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪项不是底稿应包含的内容?()

A.审计程序

B.审计发现

C.审计结论

D.审计师签名

5.在审计报告中,以下哪项不是审计师的责任声明?()

A.审计师的专业胜任能力

B.审计师的独立性

C.审计师的审计意见

D.审计师的工作时间

6.审计师在执行内部控制测试时,以下哪项不是内部控制的目标?()

A.防止错误和舞弊

B.提高经营效率

C.保障资产安全

D.提高财务报告质量

7.审计师在执行实质性程序时,以下哪项不是实质性程序的目的?()

A.获取充分、适当的审计证据

B.验证财务报表的真实性

C.评估内部控制的有效性

D.确定审计意见

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应保持的态度?()

A.谨慎

B.勤勉

C.武断

D.客观

9.在审计报告中,以下哪项不是审计师可能提出的保留意见?()

A.财务报表存在重大错报

B.审计范围受到限制

C.审计师无法获取足够证据

D.财务报表符合会计准则

10.审计师在执行审计工作底稿的复核时,以下哪项不是复核的重点?()

A.审计程序的正确性

B.审计证据的充分性

C.审计结论的合理性

D.审计师的专业背景

二、多选题(共5题)

11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些因素是影响风险评估的关键因素?()

A.内部控制的有效性

B.财务报表的复杂性

C.审计师的专业判断

D.客户的行业特性

E.经济环境的变化

12.审计报告中,以下哪些情况可能导致审计师发表保留意见?()

A.财务报表存在重大错报

B.审计范围受到限制

C.审计师无法获取足够证据

D.审计师认为财务报表不符合会计准则

E.审计师认为内部控制存在重大缺陷

13.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计程序

B.审计发现

C.审计结论

D.审计师签名

E.审计对象的详细信息

14.内部控制的目标包括哪些方面?()

A.防止和发现错误和舞弊

B.保障资产安全

C.提高经营效率

D.提高财务报告质量

E.促进企业战略目标的实现

15.审计师在执行实质性程序时,以下哪些程序是常用的实质性程序?()

A.审计抽样

B.审计调查

C.审计分析

D.审计测试

E.审计评估

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作时,应当保持的独立性包括_______和_______两个方面。

17.审计师在实施风险评估程序时,通常会将审计风险分为_______、_______和_______三个层次。

18.审计工作底稿是审计师执行审计工作的_______记录,是形成审计结论和出具审计报告的_______。

19.审计师在编制审计报告时,应当遵循的准则包括_______准则和_______准则。

20.审计师在执行审计工作过程中,应当遵循的职业道德规范包括_______、_______和_______等。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,对发现的错误和舞弊行为有责任直接向被审计单位管理层报告。()

A.正确B.错误

22.审计工作底稿可以仅由审计师本人编制,不需要其他审计组成员参与。()

A.正确B.错误

23.审计师在实施风险评估程序时,只需要关注对财务报表有重大影响的风险。()

A.正确B.错误

24.审计报告应当对被审计单位的财务状况和经营成果进行全面评价。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以直接修改被审计单位的内部控制。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明审计师在执行审计工作时,如何保

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