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审计自查整改报告
根据年度审计工作计划,XX集团公司(以下简称“集团”)于2023年X月至X月组织开展了覆盖全辖各子公司及总部各部门的审计自查工作。本次自查以国家财经法规、集团内部控制制度及年度经营目标为依据,聚焦资金管理、资产管理、采购管理、合同管理、工程项目、财务核算等重点领域,通过凭证抽查、流程穿行测试、制度符合性检查、数据分析比对等方式,累计核查业务凭证3260份,访谈关键岗位人员87人次,检查工程项目19个,涉及金额合计6.87亿元。自查工作坚持问题导向与目标导向相结合,共发现各类问题5大类23项,其中立行立改问题15项,需长期整改问题8项。针对发现的问题,集团成立专项整改工作组,制
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