年财务管理自查报告.docx

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年财务管理自查报告

根据财政部《关于开展2023年度财务管理自查工作的通知》要求,本单位围绕2023年1月1日至12月31日的财务收支、预算执行、资产管理、内控建设等重点领域开展全面自查。自查工作采取凭证抽查、系统核查、实地盘点、座谈询问相结合的方式,覆盖预算管理、收支管理、资产管理、负债管理、财务监督等12个方面,累计查阅会计凭证326份、会计账簿48册,核查固定资产台账237项,访谈财务及业务部门人员45人次,现将自查情况报告如下:

一、预算管理执行情况

2023年本单位全面预算编制覆盖率达100%,纳入预算管理的收入项目包括财政拨款收入1286.5万元、事业收入342.8万元、上级补助收

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