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  • 2026-01-21 发布于四川
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2025学校财务支出自查报告(3篇)

学校财务支出自查报告1

为进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,促进学校教育事业健康发展,根据上级主管部门的要求,我校对2025年度学校财务支出情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下:

一、学校基本情况

我校是一所公办[学校类型]学校,现有[X]个教学班,在校学生[X]人,教职工[X]人。学校财务工作由财务室负责,配备了[X]名专业财务人员,严格执行国家财务管理制度和学校财务内部控制制度,确保财务工作的规范、有序开展。

二、财务支出自查工作开展情况

1.组织领导:成立了以校长为组长,分管财务副校长为副组长,财务人员、各部门负责人为成员的财务支出自查工作领导小组,明确了各成员的职责分工,确保自查工作顺利进行。

2.自查范围:对2025年1月1日至2025年12月31日期间的所有财务支出进行了全面自查,包括人员经费、公用经费、项目经费等。

3.自查方法:采用查阅会计凭证、账簿、报表,核对相关文件、合同,实地查看资产等方法,对每一笔支出的真实性、合法性、合理性进行了逐一审查。

三、财务支出情况自查结果

1.人员经费支出

工资福利支出:我校严格按照国家和地方有关工资政策规定,按时足额发放教职工工资、津贴补贴、奖金等。工资发放均通过银行代发,有完整的工资发放清单和银行转账记录。经自查,工资福利支出符合规定,不存在超标准、超范围发放工资福利的情况。

社会保障缴费:按照规定为教职工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费,以及住房公积金。缴费基数和比例符合国家和地方有关规定,缴费记录清晰完整。

其他人员经费:包括临时聘用人员工资、劳务费等。临时聘用人员工资按照合同约定的标准发放,劳务费支出有相应的劳务合同和领款签字记录。经自查,其他人员经费支出合理合规。

2.公用经费支出

办公费:主要用于购买办公用品、打印复印纸、笔墨等办公耗材。办公费支出严格执行学校办公用品采购制度,由各部门提出采购申请,经审批后统一采购。采购的办公用品有详细的采购清单和验收记录,支出凭证真实有效。经自查,办公费支出符合规定,不存在浪费和不合理支出的情况。

水电费:学校水电费支出根据实际使用情况缴纳,有水电部门开具的缴费发票。学校采取了一系列节能措施,如安装节能灯具、加强用水设备管理等,有效降低了水电费支出。经自查,水电费支出合理,不存在违规使用水电的情况。

差旅费:教职工因公出差严格按照学校差旅费管理制度执行,出差前需填写出差审批单,经批准后方可出差。差旅费报销时,需提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等相关凭证,按照规定的标准进行报销。经自查,差旅费支出符合规定,不存在虚报冒领差旅费的情况。

会议费、培训费:学校举办的会议和培训严格按照规定的程序和标准进行,会议费和培训费支出有详细的预算和决算报告,会议和培训的通知、签到册、会议(培训)记录等相关资料齐全。经自查,会议费、培训费支出合理合规。

设备购置费:学校设备购置严格按照政府采购制度执行,大型设备购置需经过可行性论证和审批程序。设备购置后,有详细的验收记录和固定资产入账手续。经自查,设备购置费支出符合规定,不存在违规采购设备的情况。

3.项目经费支出

专项资金使用:我校本年度共收到[X]项专项资金,包括教育教学改革项目、改善办学条件项目等。专项资金严格按照规定的用途使用,实行专款专用,单独核算。项目实施过程中,严格按照项目实施方案和预算执行,确保项目资金的安全和有效使用。经自查,专项资金使用符合规定,项目实施取得了预期效果。

项目资金管理:建立了项目资金管理制度,明确了项目资金的申请、审批、使用、监管等环节的职责和流程。加强对项目资金的审计和监督,定期对项目资金的使用情况进行检查和评估,确保项目资金的合理使用。

四、存在的问题及整改措施

1.存在的问题

财务管理制度执行不够严格:在个别财务支出业务中,存在审批手续不够完善、审核把关不够严格的情况。例如,部分差旅费报销凭证中,出差事由填写不够详细,报销标准审核不够严格。

财务人员业务水平有待提高:随着财政改革的不断深入和学校财务管理要求的不断提高,财务人员的业务知识和技能需要进一步更新和提升。部分财务人员对新的财务制度和政策理解不够深入,在实际工作中存在一定的操作不规范问题。

预算执行不够精准:在预算编制过程中,对一些支出项目的预测不够准确,导致预算执行过程中出现部分项目预算结余、部分项目预算超支的情况。同时,对预算执行情况的监控和分析不够及时、深入,未能有效发挥预算的约束和调控作用。

2.整改措施

加强财务管理制度建设:进一步完善学校财务管理制度,明确各部门和各岗位在财务支出管理中的职责和权限,加强对财务支出审批、审核等关键环节的管理,

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