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- 2026-01-22 发布于山东
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厦门信达国贸汽车集团股份有限公司审计报告
众环审字(2025)3000021号
目录
起始页码
审计报告
财务报表
合并资产负债表合并利润表
合并现金流量表
合并股东权益变动表资产负债表
利润表
现金流量表
股东权益变动表财务报表附注
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中审众环
中审众环会计师事务所《特殊普速合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
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电话Tel:027传真Fax:027 ZHONGSHENZHONGHUAN邮政妈码:430077M1的ZhengeiFeadIyhan430077
审计报告
众环审字(2025)3000021号
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)财务报表,包括2025年6月30日、2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年1-6月、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了信达国贸汽车集团2025年6月30日、2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年1-6月、2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信达国贸汽车集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
信达国贸汽车集团管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估信达国贸汽车集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算信达国贸汽车集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督信达国贸汽车集团的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
审计报告第1页共2页
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(进行查验。
报告编码:鄂255G894HZ6
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信达国贸汽车集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信达国贸汽车集团不能持续经营。
(五)评价财务报表的总
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