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  • 2026-01-23 发布于四川
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财务人员的个人年度工作总结

2023年,在公司领导的正确指导和同事们的积极配合下,我始终坚持以严谨细致的工作作风、求真务实的工作态度,全面完成了各项财务工作任务。现将本年度工作内容总结如下:

在日常会计核算工作中,全年累计处理经济业务凭证3200余笔,涉及金额达8700万元,凭证审核准确率保持在99.8%以上。严格执行《企业会计准则》和公司财务管理制度,对每一笔收支业务均做到原始凭证合规性审核、会计科目准确运用、账务处理及时规范。针对全年新增的12项复杂经济业务,如跨境技术服务贸易、固定资产融资租赁等,通过查阅税法条文、咨询税务机关及行业专家等方式,形成专项业务处理方案5份,确保会计核算与税务处理的合规性。在季度结账工作中,创新采用三核对工作法,即凭证与原始单据核对、明细账与总账核对、账表数据交叉核对,有效将结账时间从原来的5个工作日压缩至3个工作日,同时将期末余额差错率控制在0.3‰以内。

财务报告编制方面,全年完成月度财务报表12套、季度财务分析报告4份、年度财务决算报告1套,均做到按时报送且数据零差错。在年度财务决算工作中,牵头组织各部门进行资产清查,核实固定资产原值3200万元,累计折旧1800万元,盘盈设备3台/套,评估价值28万元,盘亏工具12件,按照审批流程完成账务处理。针对年度审计过程中会计师事务所提出的6项调整建议,如研发费用资本化核算、预计负债计提等,均在规定时间内完成账务调整并补充相关佐证资料23份。为提升财务分析深度,建立月度数据+季度分析+专题报告的三级分析体系,全年撰写《成本结构优化分析》《应收账款账龄预警报告》等专题分析5篇,其中提出的原材料采购批次合并方案实施后,使采购成本降低4.2%。

税务管理工作中,精准把握税收政策变化,全年完成增值税申报12次,企业所得税预缴4次、汇算清缴1次,合计缴纳各项税费680万元,无任何税务逾期或处罚记录。重点跟进国家新出台的研发费用加计扣除政策,协助研发部门整理立项资料、研发人员考勤、研发支出明细等凭证98份,最终实现研发费用加计扣除金额420万元,抵减企业所得税52.5万元。针对公司出口业务,全年办理出口退税申报6批次,涉及出口额360万美元,成功退税48万元,平均退税周期较上年缩短5个工作日。建立增值税发票管理台账,对进项发票认证抵扣实行三查三对制度(查真伪、查合规、查时效,对品名、对规格、对税率),全年认证进项发票1200余份,抵扣税额78万元,未发生抵扣异常情况。

预算管理工作方面,参与编制公司年度全面预算,分解落实各部门预算指标28项,编制预算报表15张,预算编制准确率达到92%。建立预算执行动态监控机制,每月对各部门预算执行情况进行差异分析,出具《预算执行情况通报》12期,对超预算支出项目及时预警,全年累计控制不合理支出35万元。创新采用滚动预算管理模式,对销售费用、管理费用等变动性支出每季度进行预算调整,使预算更贴合实际经营情况,第四季度预算调整后准确率提升至96%。协助完成年度预算考核工作,收集整理各部门预算完成情况证明材料86份,为绩效考核提供准确财务数据支持。

资金管理工作中,严格执行资金支付审批流程,全年审核支付申请单1500余份,涉及金额5200万元,确保资金支付安全合规。优化资金调度方案,通过合理安排资金收支时点,提高资金使用效率,全年平均资金存量较上年降低15%,节约财务费用8万元。加强银行账户管理,对公司6个银行账户进行年检和对账,编制银行存款余额调节表12份,确保账实相符。配合融资部门准备贷款资料,参与银行授信谈判,成功续贷1500万元,利率较上年下降0.5个百分点,每年减少利息支出7.5万元。

资产管理方面,牵头组织固定资产清查盘点工作4次,编制《固定资产盘点报告》4份,核实固定资产286台/套,价值2800万元,对盘盈盘亏资产及时进行账务处理。建立固定资产电子台账,详细记录资产购置、折旧、维修、处置等信息,实现资产全生命周期管理。规范存货管理流程,协助仓库建立先进先出管理制度,每月对存货进行抽盘,全年存货周转天数较上年缩短3天,存货减值损失减少12万元。加强无形资产核算管理,对公司3项专利技术、2项软件著作权进行摊销核算,累计摊销金额25万元,确保资产价值准确计量。

财务信息化建设方面,参与公司ERP系统升级项目,负责财务模块需求分析和测试工作,提出功能优化建议18条,其中自动生成银行余额调节表等12项建议被采纳。协助完成财务系统与业务系统数据对接,实现销售数据、采购数据实时同步至财务系统,减少人工录入工作量40%,数据准确率提升至99.5%。建立财务数据备份机制,每周对财务数据进行备份,全年完成数据备份52次,确保数据安全。学习掌握新上线的财务共享平台操作,协助制定《财务共享平台操作手册》,组织部门同事培训3次,提高财务工作

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