财务档案保管自查报告
为全面落实《会计档案管理办法》(财政部国家档案局令第79号)及《企业档案管理规定》(档发〔2002〕5号)要求,切实提升财务档案管理规范化水平,我单位于2023年8月1日至8月31日,由财务部门牵头,联合综合管理部、审计部组成专项自查组,通过现场核查、系统检索、访谈记录等方式,对2018年1月至2023年6月期间形成的财务档案(含纸质档案与电子档案)开展了全流程、全覆盖自查。本次自查重点围绕制度建设、保管条件、归档规范、利用管理、信息化水平五大维度展开,共调取纸质档案327盒、电子档案数据216GB,查阅档案管理台账48本,访谈相关责任人12人次,现将自查情况报告如下:
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