审计专员2025年工作总结及下一年工作计划.docx

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审计专员2025年工作总结及下一年工作计划

2025年是公司深化改革、推进高质量发展的关键一年,也是审计工作从“监督评价”向“价值创造”转型的重要节点。作为审计专员,本年度围绕公司“强内控、防风险、促合规”的总体目标,聚焦主责主业,通过日常监督、专项审计、风险预警等方式,全年累计完成各类审计项目42项(含后续跟踪审计8项),覆盖采购、销售、资金管理、工程项目、子公司运营等9大业务领域,提出整改建议137条,推动修订制度21项,督促收回超期应收款2350万元,核减工程结算金额480万元,为公司避免直接经济损失约1200万元。现将具体工作情况及下一年度计划总结如下:

一、2025年度工作完成情况

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