审计科2025年工作总结及2026年工作计划.docx

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审计科2025年工作总结及2026年工作计划

2025年,审计科在单位党委的统筹领导下,紧扣中心工作,以“监督、服务、规范、提升”为目标,聚焦主责主业,深化审计监督,全年共完成各类审计项目52项(其中经济责任审计12项、财务收支审计18项、工程结算审计15项、专项审计7项),提出审计建议137条,推动修订制度21项,促进整改落实资金4260万元,核减工程结算金额1120万元,较好发挥了审计“治已病、防未病”的职能作用。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出安排。

一、2025年工作成效与主要做法

(一)以制度完善为基础,筑牢审计监督体系

年初结合新修订的《内部审计准

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