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  • 2026-01-30 发布于江苏
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审计学基础复习题答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计的目的是什么?()

A.查找错误

B.评价内部控制

C.确定财务报表的公允性

D.提高企业知名度

2.审计师在进行风险评估时,以下哪项不是内部控制的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.人力资源

3.审计师在执行实质性程序时,以下哪种测试方法最适合于确认交易的真实性?()

A.询问

B.分析程序

C.重新计算

D.实地观察

4.审计师在执行审计工作时,应当遵循的职业道德规范不包括以下哪项?()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.保密性

5.审计师在编制审计报告时,以下哪项不是必要的组成部分?()

A.引言段

B.审计范围说明段

C.审计发现段

D.审计师声明段

6.审计师在确定审计程序的性质、时间和范围时,应当考虑以下哪个因素?()

A.财务报表的复杂程度

B.财务报表的重要性

C.被审计单位的规模

D.以上所有

7.审计师在执行审计工作时,以下哪种行为是违反职业道德规范的?()

A.保持职业谨慎

B.保持独立性

C.收受被审计单位的小额礼品

D.提供专业建议

8.审计师在执行风险评估程序时,以下哪种方法最适合于评估舞弊风险?()

A.询问

B.分析程序

C.重新计算

D.实地观察

9.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,以下哪种处理方式是正确的?()

A.直接发表无保留意见

B.发表保留意见或否定意见

C.修改财务报表

D.通知管理层

10.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计准则的要求?()

A.保持职业谨慎

B.保持独立性

C.获取充分适当的审计证据

D.提高企业知名度

二、多选题(共5题)

11.审计师在评估内部控制时,应当考虑以下哪些因素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

12.审计师在执行审计程序时,以下哪些方法可以用来获取审计证据?()

A.询问

B.观察程序

C.分析程序

D.重新计算

E.实地检查

13.审计师在编制审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计意见段落

B.审计范围说明段

C.管理层对财务报表的责任段

D.审计师声明段

E.附录

14.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些行为可能表明存在舞弊风险?()

A.被审计单位财务状况异常波动

B.被审计单位内部控制薄弱

C.被审计单位员工异常行为

D.被审计单位与关联方存在异常交易

E.财务报表存在异常波动

15.审计师在执行审计工作时,以下哪些是审计准则的要求?()

A.保持独立性

B.获取充分适当的审计证据

C.遵守职业道德规范

D.评估内部控制的有效性

E.提供专业建议

三、填空题(共5题)

16.审计的基本目的是为了对财务报表的____进行合理保证。

17.审计师在执行风险评估程序时,应首先了解被审计单位的____。

18.审计师在获取审计证据时,应确保证据的____。

19.审计报告的____段落应说明审计师的独立性。

20.审计师在编制审计计划时,应考虑被审计单位的____,以便确定审计范围和审计程序。

四、判断题(共5题)

21.审计师在执行审计工作时,不需要保持独立性。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行风险评估程序时,可以完全依赖管理层的评估。()

A.正确B.错误

23.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,必须发表保留意见。()

A.正确B.错误

24.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的小额礼品。()

A.正确B.错误

25.审计师在执行审计工作时,可以仅通过询问程序获取审计证据。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在执行审计工作时,如何评估被审计单位的舞弊风险。

27.为什么审计师在执行审计工作时,保持独立性是非常重要的?

28.在审计过程中,审计师如何确定审计证据的充分性和适当性?

29.审计师在执行审计工作时,如何处理与管理层在意见上的分歧?

30.审计报告中的管理层对财务报表的责任段主要包括哪些内容?

审计学基础复习题答案

一、单

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