家具配件厂内审员管理制度.docx

家具配件厂内审员管理制度

家具配件厂内审员管理制度

第一章总则

为规范家具配件厂内部审计工作,提升管理效能,确保企业合规运营,根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》及相关法律法规,结合本厂实际情况,制定本制度。

本制度适用于家具配件厂全体内审员及相关部门,旨在通过内部审计职能的充分发挥,促进企业内部控制体系完善,防范经营风险,提升经济效益,实现企业可持续发展目标。

本制度遵循客观公正、独立客观、专业胜任、风险导向等原则,确保内部审计工作的高效性和权威性。

第二章内审员职责与权限

第二条内审员职责

内审员应履行以下主要职责:

1.根据年度审计计划,独立开展对厂内各业务流程、部门及管

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