HJT航锦科技股份有限公司内部控制审计报告说明书用户手册.pdf

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航锦科技股份有限公司

航锦科技股份有限公司董事会

关于公司2024年带强调事项段的无保留意见

内部控制审计报告涉及事项的专项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会所”)对航锦科

技股份有限公司(以下简称“航锦科技”或“公司”)2024年度内部控制情况进

行审计,出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项

段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下:

一、内部控制审计报告

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