(优选)2025内审员试题及答案.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约4.4千字
  • 约 9页
  • 2026-02-02 发布于河南
  • 举报

(优选)2025内审员试题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.内部审计人员在执行审计时,以下哪项不属于审计计划阶段的内容?()

A.确定审计目标

B.识别关键风险和控制

C.收集历史审计信息

D.编写审计报告

2.在内部审计过程中,下列哪项不是审计证据的一种?()

A.会计记录

B.管理层的陈述

C.外部专家的评估

D.法律文件

3.内部审计部门在评估企业内部控制体系时,以下哪个原则不是其关注的核心?()

A.重要性原则

B.风险原则

C.合规性原则

D.成本效益原则

4.以下哪项不是内部审计人员在编写审计报告时需要遵循的准则?()

A.客观性

B.公正性

C.及时性

D.必要性

5.在内部审计中,以下哪种情况属于对管理层提供的信息的评估?()

A.检查管理层的决策过程

B.分析管理层提供的财务数据

C.审查管理层的职责划分

D.评价管理层的道德水平

6.内部审计人员在执行现场审计时,以下哪项不是审计工作的主要内容?()

A.检查记录和文件

B.访谈相关人员

C.编制审计报告

D.进行内部控制测试

7.以下哪项不是内部审计人员应当遵守的职业道德准则?()

A.独立性

B.保密性

C.客观性

D.贪污

8.内部审计部门在评估企业风险管理时,以下哪项不是其关注的核心内容?()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险培训

9.内部审计人员在发现重大风险时,以下哪种行为是不恰当的?()

A.立即向上级报告

B.与管理层讨论解决方案

C.隐瞒风险信息

D.进行进一步调查

二、多选题(共5题)

10.内部审计人员在开展审计工作时,以下哪些是审计计划的要素?()

A.确定审计目标和范围

B.识别和评估风险

C.制定审计程序和时间表

D.确定审计团队和资源

11.内部审计部门在评估内部控制时,以下哪些方法可以用来收集信息?()

A.文件审查

B.询问相关人员

C.实地观察

D.流程图分析

12.内部审计人员在编写审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计建议

D.审计报告的日期

13.在内部审计中,以下哪些是审计证据的类型?()

A.会计记录

B.内部控制文件

C.管理层声明

D.外部数据源

14.内部审计人员在执行审计时,以下哪些行为可能违反职业道德准则?()

A.接受可能影响审计独立性的礼物

B.在审计过程中泄露机密信息

C.公开批评未采取纠正措施的管理层

D.接受审计客户提供的咨询工作

三、填空题(共5题)

15.内部审计的基本目标是评估组织的内部控制、风险管理和治理过程的有效性,以确保其符合______。

16.内部审计人员在进行风险评估时,应考虑的三个要素是______、______和______。

17.内部审计报告的编写应遵循______原则,确保报告的客观性和公正性。

18.内部审计部门在执行审计时,应遵循______,确保审计工作的质量。

19.内部审计人员在识别和评估风险时,应考虑的三个方面是______、______和______。

四、判断题(共5题)

20.内部审计人员在执行审计时,不需要保持独立性和客观性。()

A.正确B.错误

21.内部审计部门的工作重点是发现和报告组织的不足,以促进改进。()

A.正确B.错误

22.内部审计报告应当直接提交给组织的最高管理层。()

A.正确B.错误

23.内部审计人员在执行审计时,可以自行决定审计的范围和深度。()

A.正确B.错误

24.内部审计工作不需要考虑组织的战略目标。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述内部审计在组织风险管理中的作用。

26.内部审计人员在执行审计时,如何确保审计工作的质量和有效性?

27.内部审计报告通常包含哪些内容?

28.在内部审计中,如何处理与管理层在审计过程中产生的分歧?

29.内部审计部门如何与组织其他部门进行有效沟通?

(优选)2025内审员试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】审计报告是审计完成后的工作,不属于审计计划阶段的内容。

2.【答案】B

【解析】管理层

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档