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- 2026-02-07 发布于江苏
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企业安全防范措施检查表标准版
一、应用场景说明
本检查表适用于企业各类安全防范措施的常态化管理与专项评估,具体场景包括:
日常安全管理:定期对企业安全防范体系进行全面排查,保证设施设备、管理制度、人员操作持续合规;
新区域/项目启用前:新增办公区、生产车间、仓库等区域时,验证安全防范措施是否与区域功能匹配;
节假日前排查:重大节假日(如春节、国庆)前,聚焦防火、防盗、用电安全等关键环节,预防假期风险;
迎检准备:配合监管部门(如应急管理局、公安局)的安全检查前,对照标准自查自纠,保证符合监管要求;
复盘整改:发生安全事件(如失窃、火情)后,通过检查表梳理防范漏洞,制定针对性整改方案。
二、检查流程与操作步骤
步骤1:明确检查目标与范围
根据应用场景确定检查重点(如日常检查侧重设施维护,节前检查侧重值班值守);
划分检查区域(如办公楼、生产车间、停车场、机房等),保证覆盖所有安全相关场所;
组建检查小组,至少包含安全负责人、设备管理员、区域主管*,明确分工(如记录、拍照、核查)。
步骤2:准备检查工具与资料
准备本检查表、笔、相机/手机(用于拍摄隐患现场)、检测工具(如万用表、应急照明测试仪等);
调取相关资料:上次检查整改记录、安全培训档案、设备维护台账、值班记录等。
步骤3:现场逐项检查与记录
按“企业安全防范措施检查表”分类(物理安全、消防安全、信息安全等),逐项核对现场实际情况;
对“合格”项打“√”,“不合格”项详细描述问题(如“灭火器压力表指针在红色区域”),并拍摄佐证照片;
检查过程中若发觉即时风险(如电线裸露、消防通道堵塞),需立即通知区域负责人*处理,并记录临时处置措施。
步骤4:问题汇总与风险评估
检查结束后,小组汇总不合格项,按风险等级分类:
高风险:可能导致人员伤亡、重大财产损失或严重违规(如消防设施失效、应急通道被堵);
中风险:可能引发一般或管理漏洞(如门禁权限未及时更新、监控画面模糊);
低风险:对安全影响较小,需长期改进(如安全标识轻微磨损、台账记录不全)。
针对每项问题分析原因(如设备老化、操作不当、制度缺失),明确整改责任部门及责任人*。
步骤5:整改跟踪与闭环管理
向责任部门下发《安全隐患整改通知单》,明确整改内容、要求及时限(高风险项不超过3个工作日,中风险项不超过7个工作日,低风险项不超过15个工作日);
责任部门按时整改后,检查小组进行复查,确认合格后签字归档;若未按期整改,升级处理(如通报批评、纳入绩效考核)。
步骤6:记录归档与报告输出
将检查表、整改通知单、复查记录、佐证照片等资料整理成册,电子版备份至安全管理平台,纸质版保存至少2年;
输出《安全检查报告》,总结检查情况、主要问题、整改成效及后续改进建议,提交企业负责人*审阅。
三、企业安全防范措施检查表
检查类别
检查项目
检查标准
检查结果(合格/不合格)
问题描述(不合格项填写)
整改责任人
整改期限
一、物理安全防范
1.1门禁系统管理
门禁卡/指纹权限与在职人员匹配,离职人员权限已注销;门禁系统24小时正常运行,故障率≤1%
1.2视频监控系统
监控覆盖出入口、楼梯间、财务室、停车场等重点区域,画面清晰(分辨率≥1080P),存储时间≥30天
1.3门窗与防盗设施
财务室、机房等重要区域门窗为防盗材质,完好无破损;防盗网、红外报警器安装牢固,测试灵敏
1.4周界防范
厂区/办公楼围墙无破损,电子围栏、震动感应装置正常工作,报警信息实时推送至安保中心
二、消防安全管理
2.1消防设施器材
灭火器在有效期内,压力正常(指针在绿色区域),摆放位置明显无遮挡;消防栓、水带、水枪完好,接口无渗漏
2.2疏散通道与安全出口
楼梯间、走廊安全出口标识清晰,通道无杂物堆积,宽度≥1.4米;防火门闭门器正常,未被固定常开
2.3消防报警系统
烟感探测器、温感探测器定期测试(每月1次),报警功能正常;消防主机无故障屏蔽,报警信息及时响应
2.4用电安全
电气线路套管保护,无乱拉乱接、老化破损现象;配电箱张贴警示标识,内部整洁,无杂物堆积
三、信息安全防护
3.1网络设备安全
路由器、防火墙等网络设备开启访问控制,默认密码已修改;定期(每季度)进行漏洞扫描与修复
3.2数据备份与加密
服务器数据每日异地备份,备份数据可正常恢复;敏感数据(如客户信息、财务数据)加密存储
3.3终端设备管理
员工电脑安装杀毒软件并实时更新,U盘等外设接入需审批;办公电脑设置开机密码,complexity≥8位
3.4信息安全培训
员工每半年参加1次信息安全培训,培训记录完整;签署《信息安全保密协议》,明确违规责任
四、人员安全管理
4.1门岗值班制度
门岗执行“一问二登记三核实”流程,外来人员/车辆登记信息完整;值班记录填写规范,无
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