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- 2026-02-08 发布于江苏
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烟草内部审计工作总结
【篇一:内部审计工作总结】
内部审计工作总结
我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。
一、xx年全市内部审计概况
xx年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示:全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个,内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个),查出损失浪费8028万元,发现大案要案8件,增加效益15389万元,提出审计建议意见2347条,向司法机关移送案件7件,建议给与行政处分22人,移送司法机关处理5人,财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个,获奖6个),调研论文送省参评11篇并全部获奖。
二、协会主要工作
xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作:
1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。
思想、联络感情;从元月4日起,相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力。
2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料
6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为:收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。
【篇二:烟草行业内部审计管理】
烟草行业内部审计管理探析
摘要:随着我国经济的高速发展,我国烟草行业也迎来了一个蓬勃发展的时期。为了更好地适应新时期下的经济发展模式,不断提高管理水平,中国的烟草行业开始逐渐审视自身内部审计的重要意义。如今,烟草行业面临着新的挑战和机遇,通过完善、强化内部审计制度,形成科学有效的管理流程,成为了广大烟草企业提高管理水平的重要措施。本文将从我国烟草行业内部审计的现状出发,提出对内部审计模式的优化建议。
关键词:烟草行业;内部审计;管理水平
中图分类号:f239文献标识码:a文章编号:1001-828x(2012)06-0-02
一、引言
经济全球化给我国烟草行业的发展来带了新的机遇,但同时也存在着严峻的考验。由于烟草行业性质的特殊性,其受到政策、环境的影响较为明显,这就使得烟草企业更需要通过加强自身内部管理来适应不断变化的外部环境。随着我国加入wto,一些管理先进、历史悠久的国际烟草品牌陆续进入国人的视线,我国烟草企业也因此受到了一定的冲击。在这一时代背景下,我国的烟草企业如何通过提高产品质量和服务来将这种冲击降到最低限度就成为了企业发展的重心。我国的烟草公司已经走过了几十年的发展历程,由于传统的管理理念和发展模式的影响,企业的内部审计工作一直没有得到足够多的重视,往往都是出于可有可无的状况,使得我国烟草
【篇三:烟草财务个人工作总结】
篇一:2013年财务工作总结2013年财务工作个人总结报告财务工作个人总结是财会朋友总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但是一些财会朋友却常常被此烦恼,希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务工作个人总结。
2013年财务工作个人总结报告
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的
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