关于审计发现问题的整改和建议采纳情况报告.docx

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关于审计发现问题的整改和建议采纳情况报告

为全面落实审计监督要求,切实提升管理水平,我单位高度重视审计发现问题整改工作,严格对照审计报告指出的4大类23项具体问题,建立“清单化管理、销号式推进”机制,通过压实责任、强化督导、完善制度等举措,推动整改工作取得阶段性成效。现将整改及建议采纳情况报告如下:

一、整改工作总体推进情况

自2023年X月收到审计报告以来,单位主要领导牵头成立整改工作领导小组,召开专题会议5次,研究制定《审计发现问题整改方案》,明确“问题清单、责任清单、时限清单”三张清单,将23项问题分解至12个责任部门,确定第一责任人23名、直接责任人45名。建立“周调度、月通报、

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