2025年商业银行内部审计管理规范实施细则
第一条本细则依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行内部控制指引》《银行保险机构内部审计指引》等法律法规及监管要求,结合商业银行(以下简称本行)治理结构、业务特点及风险管控需求制定,适用于本行总行及境内外分支机构、附属机构(以下统称被审计单位)的内部审计活动。
第二条内部审计部门应独立于业务部门、风险管理部门及其他被审计对象,直接向董事会审计委员会报告工作,接受监事会监督。总行设立首席审计官,由董事会提名并任免,薪酬与履职评价由审计委员会统筹管理,确保其履职独立性不受经营管理层干预。
第一章组织与职责
第三条总行设立审计部作为内部审
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