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- 2026-03-05 发布于河北
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2026年财务管理内部控制协议
甲方(以下简称“甲方”):
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
乙方(以下简称“乙方”):
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
鉴于甲方在财务管理方面存在内部控制不足的问题,为加强财务管理,提高资金使用效率,确保企业合规经营,经甲乙双方友好协商,特签订本协议。
一、内部控制目标
甲方应建立健全财务管理内部控制体系,确保财务信息的真实、准确、完整,防范财务风险,提高资金使用效率。
二、内部控制原则
1.合规性原则:甲乙双方应严格遵守国家法律法规及财务管理制度。
2.责任制原则:明确各部门、各岗位的财务责任,确保责任到人。
3.预防性原则:加强风险识别、评估和防范,提前预防财务风险。
4.有效性原则:内部控制体系应具备有效性,确保实现内部控制目标。
三、内部控制措施
1.组织架构:甲方应设立专门的财务管理部门,负责财务内部控制工作。
2.财务制度:甲方应制定完善的财务管理制度,明确财务工作流程、权限和责任。
3.会
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