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  • 2026-03-05 发布于河南
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质量体系内审报告篇1

质量体系内审报告

在日常生活和工作中,我们使用报告的情况越来越多,

报告具有双向沟通性的特点。在写之前,可以先参考范文,

以下是小编整理的质量体系内审报告,欢迎阅读,希望大家

能够喜欢。

质量体系内审报告篇1

经过一天半的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,

公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审

的主要目的是检查公司qms实施情况,以验证其管理体系是

否正常,运行符合审核依据标准的要求,以及持续改进的能

力,并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司

产品的生产、销售、服务,公司qms所覆盖的部门、场所和

各类活动。本次内审的审核准则为:iso9001-20xx质量管理

体系标准;公司质量管理体系手册及质量管理体系文件;国

家相关法律法规。

内审小组对各部门进行了全面审核,各部门文件的执行、

记录留存等程序基本符合要求,同时各部门也存在或多或少

的一些问题。

1.文件的符合性

我公司共制定程序文件18个,作业文件24个,管理文

件18个,质量手册较为全面地覆盖了iso9001-20xx标准的

各项要求。在执行过程中,又对8个文件的十多处进行了修

改,新添文件2个,我公司的文件体系更为科学和完善。

2.体系运行的整体情况

我公司质量体系运行一年来,各个程序都能或多或少地

得到有效运行,各项记录都能够按要求完成,但是,对质量

目标完成情况的检查落实还需进一步加强。

3.质量目标完成情况

一年来,质量目标完成情况较好,产品合格率达到了

100%;一级品率达到了82%;顾客投诉处理满意率为100%。

4.纠正预防措施

公司制定了《纠正预防措施控制程序》,对每个过程都

有适当的监控和记录,对出现的不合格能够及时处理。

5.现场审核情况

5.1本次内审未发现不合格项。

5.2本次内审查出的主要问题

5.2.1数据分析不完善(包括质保部、策划部、繁育部)。

5.2.2****部缺少部分运行记录(程序已执行),因条件

所限未审核***现场。

6.产生以上问题的原因分析

6.1数据分析工作没有很好地开展。

6.2一些工作环节做得不够细致、规范。

7.改进措施

针对出现的问题,已与相应部门的主要负责同志进行了

沟通,要求各部门严格按照质量管理体系进行运作,各部门

也都已进出了相应的整改措施,公司拟制定相应的数据分析

文件。同时,建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。

本次内审,由于内审组经验有限,可能会存在一些未查

出的问题,内审组会根据公司领导层的安排,在以后的工作

中进行滚动审核,望各部门一如既往,积极配合。

公司内审组

质量体系内审报告篇2

尊敬的总经理/各部门负责人:

自20xx年06月28日导入iso9001:20xx质量管理体系

以来,并于220xx9月27日实施了第一次内部审核,在整个

审核过程中,得到了公司领导和各部门的大力支持和配合,

确保了本次审核工作的顺利完成,在此表示感谢。下面将具

体审核情况报告如下:

一.内审目的:依据iso9001:20xx标准要求,对本公司

质量管理体系进行内部审核,认清优势,找出不足,必要时

提出纠正与预防措施建议,以确保本公司iso9001:20xx之

质量管理体系不断完善和改进,顺利通过认证本公司的现场

审核,顺利获取iso9001:20xx证书。

二.内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体

系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)三.内审依据:

iso9001:20xx标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律

法规;客户订单四.内审方式:以抽样的方式,现场交谈、

询问、观察、审阅文件和质量记录等,获取客观证据。五.

内审日期:20xx年10月7日。六.审核结果:

1、文件审核结果:在现场审核前,审核组集中对本公

司的质量管理体系文件进行审核,基本上没

发现大的问题(严重不符合),说明本公司的质量管理体

系文件基本上符合iso9001:20xx标准要求和法律法规的要

求。2、现

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