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2025年企业质量管理体系内部审核与控制规范

1.第一章总则

1.1审核目的与范围

1.2审核依据与职责

1.3审核流程与方法

1.4审核记录与报告

2.第二章审核准备

2.1审核计划与安排

2.2审核人员与培训

2.3审核工具与资源

2.4审核文件与资料

3.第三章审核实施

3.1审核现场实施

3.2审核记录与数据收集

3.3审核发现与报告

3.4审核结论与改进建议

4.第四章审核结果与跟踪

4.1审核结果分析

4.2问题整改与跟踪

4.3审核整改落实情况

4.4审核持续改进机制

5.第五章质量管理体系控制

5.1质量方针与目标

5.2质量计划与控制措施

5.3质量监控与数据分析

5.4质量改进与持续优化

6.第六章审核管理与记录

6.1审核档案管理

6.2审核结果归档与存档

6.3审核信息共享与反馈

6.4审核过程的合规性检查

7.第七章附则

7.1适用范围与执行要求

7.2修订与废止

7.3术语定义与解释

8.第八章附件

8.1审核工具清单

8.2审核记录模板

8.3审核报告格式规范

8.4审核人员资格要求

第1章总则

一、审核目的

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