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- 2026-03-15 发布于江西
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企业内部审计管理与实务指南
1.第一章审计管理体系构建与基础理论
1.1审计管理的基本概念与原则
1.2审计管理体系的建立与运行
1.3审计风险与内部控制的关联
1.4审计组织架构与职责划分
2.第二章审计计划与实施流程
2.1审计计划的制定与审批
2.2审计项目的立项与资源配置
2.3审计实施的步骤与方法
2.4审计过程中的沟通与协调
3.第三章审计证据收集与分析
3.1审计证据的获取与分类
3.2审计证据的验证与分析方法
3.3审计证据的记录与归档
3.4审计证据的使用与报告
4.第四章审计报告与反馈机制
4.1审计报告的编制与审核
4.2审计报告的提交与沟通
4.3审计结果的反馈与整改
4.4审计结果的持续改进机制
5.第五章审计质量管理与控制
5.1审计质量的评估与控制
5.2审计过程中的质量保证措施
5.3审计人员的培训与能力提升
5.4审计质量的监督与考核
6.第六章审计信息化与技术应用
6.1审计信息化的发展趋势
6.2审计软件与工具的应用
6.3数据安
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