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- 2026-03-17 发布于四川
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2025-2026学年第二学期学校经费预算执行情况分析报告
为加强学校经费管理,规范预算执行流程,提高资金使用效益,确保各项教育教学工作有序开展,根据上级财政部门及教育主管部门关于预算管理的相关要求,结合我校2025-2026学年第二学期实际工作情况,现将本学期学校经费预算执行情况进行全面分析,梳理执行过程中的亮点与不足,提出针对性改进措施,为后续经费预算管理工作提供科学依据。本报告涵盖预算编制概况、执行总体情况、分项执行分析、存在问题及改进计划等内容,客观、真实反映本学期经费预算执行全貌。
一、预算编制概况
2025-2026学年第二学期,我校经费预算编制严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则,结合本学期教育教学、校园建设、后勤保障、师资培训等各项工作任务,科学测算各项经费需求,明确预算编制依据、编制范围和编制标准,确保预算编制科学、合理、可行。
本学期学校经费预算总额为XX万元,其中财政拨款XX万元(含生均公用经费、专项经费等),事业收入XX万元,其他收入XX万元。预算支出主要分为五大类,具体如下:一是教育教学经费,预算XX万元,占总预算的XX%,主要用于教学设备购置、教学耗材、教研活动、课程建设等;二是人员经费,预算XX万元,占总预算的XX%,主要用于教职工工资、津贴补贴、社保缴费等;三是校园维护与修缮经费,预算XX万元,占总预算的XX%,主要用于校园基础
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