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2026年公司审计工作计划

以公司2026年“深化转型、提质增效、风险防控”的战略目标为指引,审计部坚持“风险导向、聚焦重点、务实高效”的工作原则,全年计划完成各类审计项目21项,其中财务审计5项、内控审计6项、专项审计7项、经济责任审计3项,实现对总部核心部门、重点子公司、关键业务流程的审计覆盖率达85%,较2025年提升15%;问题整改完成率达98%以上,重大风险揭示率达100%,审计建议采纳率不低于90%,为公司高质量发展提供坚实审计保障。

一、年度审计核心目标

(一)量化目标

1.审计覆盖率:总部核心部门(财务、采购、销售、研发、工程)覆盖率100%,重点子公司(A子公司、B子公司、

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