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- 2026-03-20 发布于山东
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2026年新编内部审计试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.内部审计的首要目标是()
A.评价内部控制
B.查错防弊
C.促进组织目标实现
D.监督财务收支
2.以下不属于内部审计机构权限的是()
A.要求被审计单位按时报送资料
B.对违规行为进行处罚
C.检查被审计单位的会计资料
D.参加被审计单位的有关会议
3.审计证据的可靠性受多种因素影响,以下最可靠的是()
A.被审计单位提供的书面证据
B.审计人员亲自观察取得的证据
C.被审计单位内部生成的资料
D.口头证据
4.内部审计人员在进行审计时,应保持的职业态度是()
A.客观公正
B.主观随意
C.偏向被审计单位
D.只注重结果
5.对内部控制执行情况进行测试,通常采用的方法是()
A.查阅资料
B.观察
C.分析程序
D.重新执行
6.以下关于内部审计报告的说法,错误的是()
A.应在审计结束后及时出具
B.只需要向管理层报送
C.应包括审计发现和建议
D.应客观反映审计情况
7.内部审计计划的制定应考虑的因素不包括()
A.组织的战略目标
B.审计人员的个人兴趣
C.风险评估结果
D.资源的可用性
8.审计工作底稿的作用不包括()
A.支持审计报告
B.证明审计工作的执行情况
C.作为考核审
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