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- 2026-03-25 发布于福建
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2026年财务领域内部审计员岗位职责与专业知识测试题目集
一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)
1.内部审计员在执行财务审计时,首要关注的审计目标是()。
A.财务报告的合规性
B.财务资源的有效利用
C.财务舞弊的识别
D.财务决策的科学性
2.以下哪项不属于内部审计员的核心职责?()
A.评估内部控制系统的有效性
B.直接参与公司的财务决策
C.监督财务数据的真实性
D.提出改进财务管理的建议
3.在审计过程中,内部审计员发现某项财务交易存在异常,但缺乏直接证据支持舞弊行为。此时,审计员应采取的措施是()。
A.立即终止审计并向上级汇报
B.继续收集证据并记录审计发现
C.直接要求被审计单位调整交易记录
D.忽略该异常并继续审计其他项目
4.根据中国《内部审计准则》,内部审计报告应提交给公司的()。
A.财务部门负责人
B.总经理及董事会
C.审计委员会
D.财政税务部门
5.以下哪项不属于财务内部审计的关键工作内容?()
A.评估财务风险评估模型的准确性
B.审查公司对税务政策的执行情况
C.直接执行财务账目的核对
D.分析财务数据的趋势变化
6.内部审计员在执行舞弊审计时,常用的审计方法不包括()。
A.分析性复核
B.纵向比较分析
C.现场突击检查
D.机器
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