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  • 2026-03-31 发布于四川
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2026年学校财务管理工作计划

为全面贯彻落实《教育部财政部关于进一步加强直属高校财务资产管理的若干意见》《政府会计制度》等文件精神,围绕学校2026年事业发展规划“提质增效、内涵发展”核心目标,切实提升财务管理规范化、科学化、精细化水平,保障教育教学、科研创新、民生保障等重点领域资金需求,现结合学校2023-2025年财务运行数据及2026年事业发展计划,制定本财务工作计划。

一、总体目标

以“统筹规划、保障重点、规范管理、防控风险”为指导原则,聚焦“预算执行率提升至98%以上、收入总额较2025年增长5%(达3.8亿元)、教学科研经费占比提高至38%、资产账实相符率保持100%、财务服务满意度达95%以上”核心指标,通过优化预算编制机制、强化收支动态监管、推进业财深度融合、加强风险防控体系建设,构建“全流程、全要素、全覆盖”的现代财务管理体系,为学校高质量发展提供坚实财务保障。

二、重点工作任务及措施

(一)强化预算管理,提升资金统筹效能

1.精准编制年度预算

采用“零基预算+滚动规划”编制方法,结合2026年事业发展重点(新增2个省级重点实验室、扩建学生公寓2栋、引进高层次人才30名),于2025年11月启动预算编制工作。

基本支出预算:严格按定员定额标准核定,人员经费按2026年在编人员1200人、人均年工资18万元(含社保公积金)测算,共2.16亿元;公用经费按生均20

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