干部审计反馈问题整改落实自查及措施
为全面落实审计监督整改要求,切实提升管理规范化水平,我单位严格对照XX年XX月至XX月XX审计组出具的《关于XX单位XX年度预算执行及经济责任审计的反馈意见》(以下简称《反馈意见》),成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、各业务科室负责人为成员的整改工作领导小组,制定《审计反馈问题整改落实工作方案》,建立问题清单-责任清单-整改清单三单联动机制,逐项明确整改目标、责任主体、完成时限。自整改工作启动以来,先后召开专题推进会6次,开展专项督查4轮,组织业务培训3场,推动整改工作取得阶段性成效。现将自查及整改落实情况报告如下:
一、审计反馈问题自查情况
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