1目的
2规范公司质量管理体系的内部审核工作,查记各项品质活动是否符合所计(品质手
册、程序书、各种三阶支援文件等)的安排,确定管理体系的符合性,确保管理体系持续
有效运行,并为其改进提供依据。
3范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
4职责
3.1总经理
3.1.1批准年度内审计和审核实施计;
3.1.2批准内部质量管理体系审核报告。
3.2管理者代表
3.
您可能关注的文档
最近下载
- 数字逻辑与计算机组成.ppt VIP
- 35kV变电站增容改造工程施工方案.docx VIP
- 重庆市南岸区六年级下册数学期末测试卷1套.docx VIP
- 山东省2024年春季高考数学卷试题真题及答案(精校打印).docx VIP
- 建筑设备与识图 单元一 建筑给水排水系统.ppt VIP
- 《中药药理学》笔记.pdf VIP
- Q-JLY J7110538E-2020-车内非金属部位及材料气味性试验方法(1).pdf VIP
- 南京大学《数字逻辑与计算机组成》ppt课件 第6章 运算方法和运算部件.ppt VIP
- 2025年(完整版)部编版八年级道德与法治下册期末考试【加答案】 .pdf VIP
- 一网机考《建筑测量》复习资料3.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)