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  • 2026-04-08 发布于福建
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审计助理的日常工作考核与反馈机制.docx

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2026年审计助理的日常工作考核与反馈机制

一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)

1.在审计过程中,审计助理发现某项内部控制存在缺陷,但不确定其重要性水平,此时应首先采取哪种行动?

A.立即向上级审计师汇报

B.自行判断缺陷的重要性并记录

C.与被审计单位沟通确认缺陷的严重程度

D.暂停审计工作直至获得进一步指示

2.某公司2026年财务报表审计中,审计助理负责测试采购与付款循环的内部控制,以下哪项测试不属于控制测试的内容?

A.检查采购订单的审批流程是否完整

B.抽取采购发票核对采购合同条款

C.测试采购申请单的编号是否连续

D.验证采购入库单与采购订单的一致性

3.在执行存货监盘程序时,审计助理发现部分存货存在毁损或过时迹象,但被审计单位未在账面上计提减值准备,审计助理应如何处理?

A.忽略该问题,认为存货数量核对无误即可

B.直接调整被审计单位账面记录

C.提请审计组考虑是否需要追加程序或发表保留意见

D.向被审计单位管理层口头反映问题

4.某制造企业2026年度财务报表审计中,审计助理负责测试固定资产减值准备的计提,以下哪项程序最能获取充分、适当的审计证据?

A.检查固定资产减值测试的假设条件

B.核对固定资产减值准备计提的会计分录

C.计算固定资产减值准备计提比例是否合理

D.

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