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  • 2026-04-08 发布于四川
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合同审批流程制度

第一条目的

为规范公司合同管理,明确合同审批权限,防范经营风险,提高工作效率,确保公司合法权益,特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门及全体员工在开展业务过程中所涉及的所有经济合同。包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、借款合同、劳动合同及其他具有法律约束力的协议。

第三条审批原则

合同审批实行分级管理原则,根据合同金额、性质及风险等级,实行分级授权审批。审批人员对审批事项的决策结果负责。涉及法律、财务、业务等多部门的事项,须经相关部门会签。

第四条职责分工

业务部门负责合同标的的调研、市场比价及供应商筛选,负责合同条款的初步拟定,并对合同履行过程中的风险承担第一责任。

法务部负责审查合同主体资格的合法性,审查合同条款的完整性、合法性及合规性,防范法律风险。

财务部负责审查合同涉及的预算额度、付款方式及税务条款,审查合同价格是否合理,是否符合公司财务制度。

综合管理部负责合同用印管理,负责合同台账登记及归档管理。

第五条审批权限分级

一级审批适用于合同金额在人民币【大写金额】万元(含)以上;或涉及公司核心业务模式变更、重大资产处置、对外担保、融资贷款等事项。此类合同须经总经理办公会或董事会审议通过后,由法定代表人或授权代理人签署。

二级审批适用于合同金额在人民币【大写金额】万元至【大写金额】万元之间;或涉及非核心业务的重大采

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