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- 2026-04-08 发布于江西
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2025年审计规范与质量控制手册
第1章审计工作基础与规范
1.1审计工作概述
审计是独立、客观、公正的经济监督活动,其核心目的是评估组织的财务报告的真实性、合规性及经营绩效。根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,审计工作具有法律约束力,是国家治理体系的重要组成部分。审计工作通常包括财务审计、经济责任审计、内部控制审计、专项审计等多个类型,适用于企业、政府机构、事业单位及社会团体等各类组织。
审计工作遵循“审慎、客观、公正、独立”的原则,确保审计结果的权威性和可信度。审计机构需具备相应的资质和专业能力,以保证审计质量。审计工作不仅关注财务数据的准确性,还涉及内部控制的有效
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