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- 2026-04-09 发布于河北
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1目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效
本。
2适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4办公室负责组织对现行文件的评审、整理和归档等。
3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集。
3.6技术文件和资料由办公室管理、发放,生产技术部负责编制、审核、更改。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1一层次文件一质量手册、二层次文件一程序文件,由办公室备案保存。
4.1.2公司第三层次文件由办公室备案保存。该层次文件可分为:
a)详细的作业文件,作为各部门及各类人员运行质量管理体系的指导性文件:包括各
部门及各类人员质量职贡:岗位操作规程;技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及
检验规程等);部门质量记录文件等。
b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规
范等,文件的组成适用于其特有的活动方式。
4.1.3公司的管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理
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