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- 2026-04-09 发布于山东
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IPO问询函回复模板及财务专项说明
致[中国证券监督管理委员会/XX证券交易所]:
根据贵方于[XXXX年XX月XX日]出具的《关于[发行人全称]首次公开发行股票并在[主板/创业板/科创板/北交所]上市的问询函》(以下简称“问询函”),[发行人全称](以下简称“发行人”或“公司”)已组织保荐机构[保荐机构全称]、会计师事务所[会计师事务所全称]、律师事务所[律师事务所全称](以下统称“中介机构”),对问询函中提出的全部问题进行了认真核查、梳理和分析,本着真实、准确、完整、及时的原则,逐项落实并回复。
本回复严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、监管规定及规范性文件要求,结合发行人实际经营情况、财务状况及行业特点,对问询函所关注的问题进行详细说明,确保回复内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对于问询函中涉及的财务相关问题,发行人已联合会计师事务所进行专项核查,出具本财务专项说明,作为问询函回复的重要组成部分,补充说明相关财务事项的真实性、合规性及合理性。本回复及财务专项说明中,除特别注明外,相关术语具有与发行人招股说明书(申报稿)一致的含义,所有财务数据均经会计师事务所审计或专项核查,确保
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