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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计规范解读手册
1.第一章审计概述
1.1审计的基本概念与目的
1.2审计的类型与分类
1.3审计的组织与职责
1.4审计的流程与方法
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计资源的配置与管理
2.3审计风险的识别与评估
2.4审计前的准备工作
3.第三章审计实施与执行
3.1审计现场的组织与管理
3.2审计工作的开展与实施
3.3审计证据的收集与验证
3.4审计过程中的沟通与报告
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与审核
4.2审计报告的提交与反馈
4.3审计结果的沟通与应用
4.4审计结论的处理与跟进
5.第五章审计整改与监督
5.1审计发现问题的整改要求
5.2整改的跟踪与监督机制
5.3整改效果的评估与验证
5.4整改的持续改进措施
6.第六章审计管理与规范
6.1审计管理的组织架构与职责
6.2审计流程的标准化与规范
6.3审计工作的持续改进与优化
6.4审计人员的职业道德与行为规范
7.第七章审计的合规与风险控制
7.1审计与合规管理的关系
7.2审计在风险控制中的作用
7.3审计与内部控制系统的关系
7.4
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