*因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费
您可能关注的文档
- (33页PPT)凯迪拉克4S店开业方案.ppt
- (33页PPT)企业CIS战略第一章企业战略概述.ppt
- (33页PPT)汽车4s店招手试驾营销活动方案.ppt
- (33页PPT)清华大学第五弹DeepSeek与AI幻觉1.pptx
- (33页PPT)市场营销原理与实践第17版第1章营销创造顾客价值和顾客契合.pptx
- (33页PPT)市场营销原理与实践第17版第6某省市场与组织购买者行为.pptx
- (33页PPT)数字孪生技术与工程实践模型+数据驱动的智能系统第1章数字孪生的发展.pptx
- (33页PPT)销售管理第3章销售组织与团队.pptx
- (34页PPT)财务学原理教学课件81财务学中的杠杆原理.ppt
- (34页PPT)春季风筝节春风绘色筝舞飞扬主题活动策划方案.pptx
原创力文档

文档评论(0)