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- 2026-04-13 发布于江西
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企业内部审计与合规性审核
1.第一章企业内部审计概述
1.1内部审计的定义与职能
1.2内部审计的组织与实施
1.3内部审计的流程与方法
1.4内部审计的成果与报告
2.第二章合规性审核基础
2.1合规性的定义与重要性
2.2合规性审核的范围与对象
2.3合规性审核的法律法规
2.4合规性审核的实施流程
3.第三章企业内部控制体系
3.1内部控制的定义与目标
3.2内部控制的要素与原则
3.3内部控制的评估与改进
3.4内部控制的审计与监督
4.第四章风险管理与合规性
4.1风险管理的定义与作用
4.2风险评估与控制措施
4.3合规性与风险管理的关系
4.4风险管理的审计与审核
5.第五章企业财务合规性审核
5.1财务合规性的定义与要求
5.2财务报告的合规性审核
5.3财务流程的合规性检查
5.4财务审计与合规性评估
6.第六章人力资源合规性审核
6.1人力资源合规性的定义与重要性
6.2人力资源管理制度的合规性
6.3用工合规性与劳动法审查
6.4人力资源审计与合规性评估
7.第七章信息系统与数据合规性
7.1信息系统合规性的定义与要求
7.2数据安全与隐私保护审核
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