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  • 2026-04-15 发布于江西
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企业内部控制审计方法与实务(标准版).docx

企业内部控制审计方法与实务(标准版)

1.第一章内部控制审计概述

1.1内部控制审计的概念与目标

1.2内部控制审计的适用范围与对象

1.3内部控制审计的流程与方法

1.4内部控制审计的法律法规与标准

2.第二章内部控制环境的审计

2.1内部控制环境的构成要素

2.2内部控制环境的评估与评价

2.3内部控制环境的审计程序

2.4内部控制环境的案例分析

3.第三章内部控制活动的审计

3.1内部控制活动的分类与内容

3.2内部控制活动的审计方法与程序

3.3内部控制活动的测试与评价

3.4内部控制活动的案例分析

4.第四章内部控制披露与报告的审计

4.1内部控制披露的法律法规与标准

4.2内部控制披露的内容与要求

4.3内部控制披露的审计程序

4.4内部控制披露的案例分析

5.第五章内部控制有效性评价的审计

5.1内部控制有效性评价的指标与方法

5.2内部控制有效性评价的审计程序

5.3内部控制有效性评价的案例分析

5.4内部控制有效性评价的报告与建议

6.第六章内部控制审计的实施与管理

6.1内部控制审计的组织与分工

6.2内部控制审计的实施步骤与流程

6.3内部控制审计的管理与协调

6.4内部控制

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