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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计风险管理与控制指南
1.第一章审计风险管理概述
1.1审计风险管理的定义与重要性
1.2审计风险管理的框架与模型
1.3审计风险的识别与评估
1.4审计风险的控制与应对策略
2.第二章审计风险的识别与评估
2.1风险识别的方法与工具
2.2风险评估的流程与标准
2.3风险分类与优先级排序
2.4风险应对策略的制定与实施
3.第三章审计控制的制定与实施
3.1审计控制的类型与原则
3.2审计控制的制定流程
3.3审计控制的执行与监督
3.4审计控制的持续改进机制
4.第四章审计风控体系的构建
4.1审计风控体系的结构与功能
4.2审计风控体系的组织架构
4.3审计风控体系的运行机制
4.4审计风控体系的绩效评估与优化
5.第五章审计风险的监控与反馈
5.1审计风险的动态监控机制
5.2审计风险的反馈与调整
5.3审计风险的预警与应对
5.4审计风险的报告与沟通
6.第六章审计风险的案例分析与经验总结
6.1审计风险典型案例分析
6.2审计风险经验总结与教训
6.3审计风险的改进措施与建议
6.4审计风险的持续学习与提升
7.第七章审计风险的合规与法律责任
7.1审计风险的合
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