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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计与合规管理体系(标准版)
1.第一章总则
1.1审计目标与范围
1.2审计职责与权限
1.3审计流程与管理
1.4审计报告与沟通
2.第二章审计组织与管理
2.1审计机构设置
2.2审计人员配置与培训
2.3审计计划与执行
2.4审计结果管理与反馈
3.第三章审计方法与工具
3.1审计方法概述
3.2审计工具与技术
3.3审计数据分析与报告
3.4审计结果应用与改进
4.第四章合规管理体系
4.1合规管理原则与目标
4.2合规政策与制度建设
4.3合规培训与意识提升
4.4合规风险评估与控制
5.第五章审计发现问题的处理
5.1问题发现与报告
5.2问题整改与跟踪
5.3问题责任认定与处理
5.4问题预防与改进措施
6.第六章审计结果的利用与改进
6.1审计结果的分析与应用
6.2问题改进计划与实施
6.3审计成果的总结与分享
7.第七章审计的持续改进
7.1审计体系的优化与升级
7.2审计流程的持续改进
7.3审计标准的动态更新与完善
8.第八章附则
8.1术语解释
8.2修订与废止
8.3适用范围与执行要求
第1章总则
1.1审计目
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