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- 2026-04-18 发布于山东
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2026年审计师审计实务操作试卷
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.忽略该缺陷,继续进行审计
D.将缺陷记录在审计工作底稿中,但不采取任何行动
2.审计报告中的“关键审计事项”是指什么?
A.审计过程中发现的所有重要事项
B.审计师认为对财务报表审计最为重要的那些事项
C.被审计单位管理层认为最重要的那些事项
D.审计师认为最容易被误解的财务报表项目
3.在进行实质性程序时,审计师应当如何选择测试样本?
A.随机选择样本
B.选择具有代表性的样本
C.选择最容易获取数据的样本
D.选择被审计单位认为最重要的样本
4.审计师在进行风险评估时,应当考虑哪些因素?
A.被审计单位的行业特点
B.被审计单位的财务状况
C.被审计单位的内部控制环境
D.以上所有因素
5.审计工作底稿应当如何管理?
A.由审计师个人保管
B.由被审计单位保管
C.由会计师事务所保管
D.由审计委员会保管
6.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在舞弊行为,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.忽略该行为,继续进行审计
D.将行为记录在审计工作底稿中,但不采取任何行动
7.审
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