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  • 2026-04-23 发布于湖南
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内部审核计划表

?一、审核目的

1.确定质量管理体系是否符合ISO9001标准的要求,以及是否得到有效地实施和保持。

2.识别质量管理体系中存在的问题和薄弱环节,为改进提供依据。

3.检查公司各部门的工作是否符合质量方针和质量目标的要求。

二、审核范围

公司所有与质量管理体系有关的部门和活动,包括管理层、采购部、生产部、品质部、销售部等。

三、审核依据

1.ISO9001:2015质量管理体系标准。

2.公司的质量管理手册、程序文件、工作指导书等相关文件。

3.适用的法律法规和其他要求。

四、审核组成员

审核组由具备相关专业知识和审核经验的内部审核员组成,审核组长由具有管理体系审核员资格的人员担任。审核组成员与被审核部门无直接利益关系。

五、审核时间安排

1.首次会议:[首次会议时间],会议地点[会议地点],由审核组长主持,介绍审核目的、范围、依据、方法和程序,确认审核日程安排。

2.现场审核:[现场审核时间],审核组成员按照审核计划和检查表进行现场审核,收集证据,记录审核发现。

3.末次会议:[末次会议时间],会议地点[会议地点],由审核组长主持,报告审核结果,对受审核部门的质量管理体系运行情况进行评价,提出改进建议,确认审核结论。

六、审核报告

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