2025年度医院审计部工作总结及2026年工作计划
一、2025年度审计部工作总结
1.1年度工作概况
2025年,XX市第一人民医院审计部严格遵循《中华人民共和国审计法》《医疗机构内部审计管理规定》及医院《内部审计工作办法》,以“合规管控、风险防范、价值增值”为核心目标,围绕医院年度重点工作部署,全面开展各类内部审计项目。具体完成情况如下:
审计类别
完成项目数量
覆盖领域
挽回经济损失(万元)
提出审计建议条数
建议采纳率
经济责任审计
6
行政、临床、后勤、财务
12.1
32
100%
专项审计
15
医保基金、物资采购、基建项目
96.2
58
94.8%
财务收支审计
7
财务收
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