2025年度医院审计部工作总结及2026年工作计划.docx

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2025年度医院审计部工作总结及2026年工作计划

一、2025年度审计部工作总结

1.1年度工作概况

2025年,XX市第一人民医院审计部严格遵循《中华人民共和国审计法》《医疗机构内部审计管理规定》及医院《内部审计工作办法》,以“合规管控、风险防范、价值增值”为核心目标,围绕医院年度重点工作部署,全面开展各类内部审计项目。具体完成情况如下:

审计类别

完成项目数量

覆盖领域

挽回经济损失(万元)

提出审计建议条数

建议采纳率

经济责任审计

6

行政、临床、后勤、财务

12.1

32

100%

专项审计

15

医保基金、物资采购、基建项目

96.2

58

94.8%

财务收支审计

7

财务收

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