2026年医院内部审计的工作计划
一、总则
1.1编制目的
为强化医院内部管理监督,规范经济运行行为,防范运营与廉政风险,提升资源配置效率与精细化管理水平,保障医院2026年度发展战略目标落地,依据相关法规与医院实际,制定本计划。
1.2编制依据
《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》
《医疗机构内部审计管理规定》《卫生计生系统内部审计工作规定》
《医院财务制度》《医院会计制度》
国家医保局《医疗保障基金使用监督管理条例》
医院章程及2026年度发展战略规划
上级主管部门关于内部审计工作的专项部署要求
1.3适用范围
本计划适用于医院院本部各职能科室、临床医技科室、后勤
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