2026年医院内部审计工作计划
一、总则
1.1编制目的
为全面贯彻落实国家审计法律法规及卫生健康行业监管要求,规范医院经济活动与内部管理,防范各类运营风险,提升资源配置效益与精细化管理水平,保障医院“十四五”发展规划落地实施,特制定本计划。
1.2编制依据
《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》
卫生部《医院内部审计管理规定》
《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》
《公立医院内部控制管理办法》
国家医保局《医疗保障基金使用监督管理条例》
医院《内部审计工作制度》《财务管理办法》《采购管理办法》等内部规章制度
1.3适用范围
本计划适用于医院各职能部门、临床医技科室
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