2025年医院审计部工作总结和2026年工作计划
一、2025年审计部工作总结
1.1年度工作概况
2025年,医院审计部严格遵循《中华人民共和国审计法》《公立医院内部审计管理办法》及医院相关规章制度,以“强监督、防风险、促规范、提效益”为核心目标,围绕医院战略发展重点、运营管理薄弱环节及廉政风险防控需求,全年累计开展各类审计项目38项,出具审计报告38份,提出审计建议126条,推动问题整改完成率达92.1%,有效发挥了内部审计的监督、评价和服务职能,为医院持续健康发展提供了坚实的审计保障。
1.2核心工作成果及具体成效
1.2.1财务收支审计全覆盖落地
全年完成院本部及3家分院、12个
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