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2026年单位资产管理工作情况的自查报告

一、工作概况

1.1自查背景

根据《行政事业性国有资产管理条例》《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等文件要求,结合省财政厅《关于开展2026年度行政事业单位资产管理自查工作的通知》部署,我单位对2026年度资产管理工作进行了全面自查。本次自查以”摸清家底、规范管理、防控风险、提升效能”为目标,覆盖资产配置、使用、处置、收益、信息化、绩效评价等全生命周期环节,旨在发现管理短板,完善制度链条,夯实资产基础数据,为2027年预算编制、政府采购、政府财务报告和国有资产报告提供真实、准确、完整的资产信息支撑。

1.2自查范围与时点

本次自查基准日为2026年12月31日,资产范围包括:流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、对外投资、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等全部国有资产。自查单位涵盖机关本级及所属个二级预算单位、个基层站所,共计个独立核算主体,涉及资产总额亿元(账面原值),其中固定资产亿元、无形资产亿元、在建工程**亿元。

1.3自查方法

采取”单位自查+系统比对+重点抽查+专家评议”四步工作法:

单位自查:各科室、下属单位对照《资产自查表》逐项填报,确保账账、账实、账卡、账标一致;

系统比对:将财务账、资产管理系统、政府采购系统、决算系统、政府财务报告系统五套数据交叉比对,自动标记差异;

重点抽查:对价值量大、易

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