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- 2026-05-07 发布于四川
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2025年审计科工作总结及2026年工作计划
2025年,审计科在单位领导的正确带领下,紧紧围绕单位的中心工作,认真履行审计监督职责,积极开展各项审计工作,为单位的健康发展提供了有力的保障。现将2025年审计科工作情况总结如下,并对2026年工作进行计划安排。
2025年工作总结
财务收支审计
完成了对单位本部及下属各部门的财务收支审计工作。在审计过程中,重点审查了各项收入的真实性、完整性以及支出的合规性。通过审计,发现部分部门存在费用报销不规范的问题,如发票开具不完整、报销审批流程不严格等。针对这些问题,审计科及时与相关部门沟通,要求其进行整改,并跟踪整改情况,确保问题得到有效解决。同时,对财务管理制度提出了改进建议,进一步完善了单位的财务内部控制体系。
工程项目审计
对多个重点工程项目进行了全过程跟踪审计。从项目的招投标、合同签订、施工过程到竣工结算,审计科都进行了严格的监督。在招投标阶段,审查了招标文件的合法性和公正性,确保了招投标过程的公平、公开、公正。在施工过程中,定期到施工现场进行实地勘察,对工程进度、质量和造价进行监控,及时发现并解决了一些工程变更和费用增加的问题。在竣工结算阶段,严格审核工程结算资料,核减了部分不合理的费用,为单位节约了大量资金。
经济责任审计
开展了对部分部门负责人的经济责任审计工作。通过审计,全面评价了被审计人员在任职期间的经济责任履行情况,包括
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