国有企业财务稽核工作实施办法及重点检查目录
第一部分财务稽核工作实施办法
一、总则
为规范国有企业财务行为,强化内部财务监督,防范财务风险,保障国有资产安全完整,根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《中央企业财务监督管理办法》及国资监管相关规定,结合企业实际制定本办法。
本办法所称财务稽核,是指企业内部对财务收支、会计核算、内部控制、财经纪律执行情况开展的自我检查、监督评价与整改纠偏活动,是企业财务监督体系的重要组成部分。本办法适用于集团总部及各级全资、控股子企业,参股国有企业参照执行。
财务稽核工作遵循以下原则:(一)独立合规原则:稽核机构及人员独立行使监督职权,严格依照法
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